【业务知识演讲】关注审计整改 筑牢风险底线促进交通运输事业健康发展——郑欣
各位领导、同事:
大家好!我是局机关财务审计科郑欣,今天我演讲的题目是关注审计整改、筑牢风险底线,促进交通运输事业健康发展。我将从审计概述、审计存在问题、审计整改落实及成效以及个人思考与感悟四个方面进行汇报。
一、审计概述
审计是通过监督核查资金流向、规范财务收支、防范廉政风险,确保每一分钱用在实处、花出效益,既守护财政安全、保障政策落地,又倒逼制度完善、提升治理效能,是推动高质量发展不可或缺的关键环节。其主要涵盖政府审计、社会审计和内部审计三大体系。
其中与行政事业单位关系最为密切的是政府审计。依据审计法和国家审计工作体系,政府审计主要包括9个方面,分别是财政审计、政策落实跟踪审计、民生审计、经济责任审计、政府投资项目审计、金融审计、企业审计、资源环境审计和涉外审计。最主要是前面的5类:
一是财政审计。财政审计主要监督政府预算执行及财务收支情况。通过收集政府资金数据、核对收支明细、与相关人员确认沟通问题,出具审计报告。
二是政策落实跟踪审计。政策落实跟踪审计主要监督国家重大政策措施的落地执行情况。
三是民生审计。民生审计主要监督与广大人民群众生产、生活和劳动力再生产密切相关领域的公共资金管理使用情况,比如说社保基金、捐赠资金等。
四是经济责任审计。经济责任审计是对党政领导干部或者国企负责人任职期间履职情况的审计。经济责任审计不像财政、民生审计聚焦于“事”和“钱”,它关注的是领导干部的权力和责任。
五是政府投资项目审计。政府投资项目审计主要监督政府投资和重大公共工程。通过审前调查、文件核验、实地勘察,给政府工程做“全流程大检查”,确保钱不乱花、工程不乱建、质量不打折。
二、审计整改落实及成效
(一)压实整改责任,周密部署推进
局党组高度重视审计反馈问题,迅速成立由主要领导牵头的审计整改工作领导小组,明确责任分工、整改时限,统筹推进整改落实。局机关及各局属单位全面开展自查自纠,建立督办事项清单,常态化跟踪问效,确保整改落地见效。
(二)聚焦突出问题,精准施策整改
一是规范预算编制及执行管理。健全预算编制与调整机制,优化审核流程,强化监督问责;严格执行“三公”经费只减不增要求,从严审核支出必要性,压缩公务接待、严控公车购置及运行费用,提升预算执行刚性。
二是强化财务收支规范管理。加强财务人员业务培训与内部监督,加大往来账款清理力度;严格落实公务卡结算制度,提高支出透明度;规范会计核算,做到日清月结、账账相符、账实相符,保障资金安全规范使用。
三是提升固定资产管理效能。定期开展资产清查盘点,确保资产完整可控;加强闲置资产统筹管理,加快盘活利用,切实提高国有资产使用效益。
(三)健全长效机制,整改成效明显。建章立制,制定公务卡管理办法、完善差旅费管理实施细则、优化会计基础工作管理办法,形成长效管控机制。
三、个人思考与感悟
结合此次审计工作,我有以下三点个人思考与感悟:
一是要遵规守纪,守住财务“生命线”。政府资金取之于民、用之于民,财经纪律是财务工作的“生命线”。作为财务人员,需严格执行各项财务制度,杜绝违规行为,绷紧廉政风险弦,守住资金安全底线、维护政府公信力。
二是协同合作,拧好资金“螺丝钉”。财务规范管理是系统性工程,需各科室、各局属单位密切配合、同向发力,从预算编制、资金使用到资产管理全程管控,确保财政资金用在刀刃上、发挥最大效能。
三是整改提质,筑牢合规“防火墙”。我们要以审计整改为契机,正视不足、提升专业能力,将“合规”贯穿财务工作全过程,严格按制度流程办事,切实履行岗位职责,把整改成效转化为工作实效。
四是强基铸魂,锤炼履职“硬本领”。政府财务人员需将政治素质放在首位,坚定立场、把准方向,精进专业能力、提升综合素养,以过硬综合能力践行政务财务工作的使命担当。
审计监督是保障,整改落实是关键。未来,我们将持续巩固整改成效,健全长效管理机制,把审计监督的成果转化为推动工作的动力,以更规范的财务管理、更高效的资金使用、更扎实的工作作风,为我市交通运输事业高质量发展保驾护航!
以上是我本次演讲的全部内容,不足之处,恳请各位领导、同事批评指正,谢谢大家!
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